1
.
科研项目:
(1)上市公司内部控制重大缺陷披露行为选择研究(
71502127
),国家自然科学基金青年项目,主持
(2)企业内部控制系统设计研究,横向,主持
(3)
森林碳汇下经济增长与碳排放脱钩关系研究
,
中国会计学会全国会计科研课题
,参与
2、论文、专著:近期代表作,限10篇(部)
(1)
许宁宁
.
管理层认知偏差与内部控制信息披露行为选择
——
基于存在内部控制重大缺陷上市公司的两阶段分析
[J].
审计与经济研究
,2019,34(05):43-53.
(
2
)许宁宁
.
管理层能力、激励与内部控制质量研究——基于沪深两市主板上市公司
2012-2015
年的样本分析
[J].
商业研究
,2019(02):92-100.
(
3
)许宁宁
.
管理层能力与内部控制——来自中国上市公司的经验证据
[J].
审计研究
,2017(02):80-88.
(
4
)赵息
,
许宁宁
.
管理层内部控制缺陷信息披露行为的影响因素分析——基于内部控制信息披露“动机选择”的视角
[J].
经济经纬
,2014,31(03):85-89.
(
5
)赵息
,
许宁宁
.
管理层权力、机会主义动机与内部控制缺陷信息披露
[J].
审计研究
,2013(04):101-109.
(
6
)李虹
,
袁颖超
,
许宁宁
.
金融生态环境、投资者信心、公司成长性与股权资本成本
[J].
财会通讯
,2018(03):49-54.
3、其他成果(奖励、专利等):
无